JOZEF IVAN,s.r.o.


Informácie
  • Názov: JOZEF IVAN,s.r.o.
  • IČO: 44013337
  • Adresa: Areál ČOV, 05921 Svit

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0686/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 541,18 € 19.08.2019 29.08.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0643/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 471,53 € 05.08.2019 05.09.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0706/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 486,34 € 02.09.2019 26.09.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0752/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 456,04 € 16.09.2019 26.09.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0778/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 315,48 € 01.10.2019 24.10.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0784/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 45,47 € 02.10.2019 24.10.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0873/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 291,95 € 28.10.2019 09.11.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0834/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 334,58 € 14.10.2019 12.11.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0924/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 335,36 € 11.11.2019 22.11.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0963/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 320,71 € 26.11.2019 11.12.2019 Beáta Hudáková Faktúra
35/19 Kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 Iné 0,00 € 17.11.2019 01.01.2020 31.12.2021 20.12.2019 Beáta Hudáková Zmluva
1016/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 284,98 € 09.12.2019 24.12.2019 Beáta Hudáková Faktúra
1084/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 216,80 € 23.12.2019 08.01.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0018/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 268,67 € 07.01.2020 24.01.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0054/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 287,28 € 20.01.2020 28.01.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0088/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 279,13 € 03.02.2020 21.02.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0136/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 300,71 € 17.02.2020 22.02.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0167/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 269,25 € 02.03.2020 06.03.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0223/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 373,27 € 16.03.2020 08.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0324/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 297,50 € 15.04.2020 23.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »