AJVA s.r.o.


Informácie
  • Názov: AJVA s.r.o.
  • IČO: 36580899
  • Adresa: Hnilecká 34, 05601 Gelnica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0696/19 Nákup repelentov na ploštice, blchy - útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 149,90 € 26.08.2019 29.08.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0734/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 016,42 € 10.09.2019 26.09.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0758/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 145,74 € 19.09.2019 26.09.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0835/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 464,52 € 16.10.2019 12.11.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0836/19 Nákup pracovného oblečenia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 4 157,77 € 16.10.2019 12.11.2019 Beáta Hudáková Faktúra
089/2019 Objednávame si u Vás drevené rámčeky 21x29,7cm. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 099,80 € 25.11.2019 29.11.2019 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0160/24 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 449,86 € 27.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0950/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 150,86 € 20.11.2019 11.12.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0976/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 099,80 € 02.12.2019 11.12.2019 Beáta Hudáková Faktúra
1025/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 808,19 € 10.12.2019 24.12.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0069/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 948,24 € 23.01.2020 28.01.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0144/20 Nákup čistiacich prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 730,53 € 24.02.2020 03.03.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0162/20 Nákup čistiacich prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 604,20 € 28.02.2020 06.03.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0246/20 Nákup čistiacích potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 892,22 € 24.03.2020 08.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0221/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 680,81 € 13.03.2020 08.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0330/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 988,18 € 16.04.2020 23.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0329/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 351,84 € 16.04.2020 23.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0458/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 346,04 € 27.05.2020 03.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0539/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 718,70 € 24.06.2020 10.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0626/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 3 762,74 € 23.07.2020 29.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 »