Brantner Poprad. s.r.o.
Informácie
- Názov: Brantner Poprad. s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0152/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 48,00 € | 18.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0252/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 48,00 € | 23.03.2021 | 13.04.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0369/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 48,00 € | 23.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0560/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 48,00 € | 16.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0026/22 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 48,00 € | 17.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1078/21 | Vývoz BRKO, dezinfekcia zbernej nádoby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 50,10 € | 18.11.2021 | 25.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0210/22 | Vývoz odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 50,10 € | 16.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0339/22 | Vývoz triedeného zberu- Papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 55,20 € | 25.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0783/22 | Vývoz triedeného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 55,20 € | 16.09.2022 | 27.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1185/21 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 59,70 € | 14.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0516/20 | Odvoz odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 60,00 € | 17.06.2020 | 03.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0646/20 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 60,00 € | 30.07.2020 | 15.08.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0616/20 | Odvoz a zneškodnenie bio odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 69,30 € | 17.07.2020 | 25.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0991/20 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 69,30 € | 23.11.2020 | 11.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0028/22 | Vývoz BRKO, dezinfekcia nádoby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 69,30 € | 17.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0333/20 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 72,18 € | 17.04.2020 | 23.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | |||||
0669/21 | Odvoz nebezpečného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 78,16 € | 13.07.2021 | 10.08.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0184/19 | Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 78,79 € | 04.03.2019 | 14.03.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1106/20 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 78,90 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0205/23 | Odvoz VOK | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 92,16 € | 19.04.2023 | 27.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |