SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj
Informácie
- Názov: SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj
- IČO: 00685232
- Adresa: Hraničná 14, 05801 Poprad
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/2022 | Rámcová dohoda č. 30/2022 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA spol. s r.o., Bratislava | 00685232 | Iné | 47 693,97 € | 30.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 09.01.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
MO/POUK/2020/1 | Dohoda o podmienkach predaja a použitia stravných poukažok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | Iné | 9 190,00 € | 01.12.2020 | 04.12.2020 | 31.03.2021 | 03.12.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
0001/20 | Stravné poukažky na nákup tovaru . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 8 730,50 € | 02.12.2020 | 30.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
2020/201 | Objednávame si u Vás 1838 ks stravných poukážok na zabezpečenie stravy a nealkoholických nápojov v nominálnej hodnote 5 €. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 8 730,50 € | 26.11.2020 | 08.12.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
0001/21 | Stravné poukážky podľa kolektívnej zmluvy na rok 2021 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 8 184,25 € | 08.12.2021 | 13.01.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0113/23 | Objednávame si u Vás 1586 ks stravných poukážok na zabezpečenie stravy a nealkoholických nápojov v nominálnej hodnote 5 €. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 7 930,00 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditelka | Objednávka | |||
MO/POUK/2023/1 | Dohoda o podmienkach predaja a použitia stravných poukažok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Sintra spol.s.r.o. | 00685232 | Iné | 7 533,50 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | 31.12.2023 | 30.11.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
0001/23 | Poukážky na stravu - sociálny fond. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 7 533,50 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0121/22 | Objednávame si u Vás 1455 ks stravných poukážok na zabezpečenie stravy a nealkoholických nápojov v nominálnej hodnote 5 €. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 7 275,00 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
MO/POUK/2022/1 | Dohoda o podmienkach predaja a použitia stravných lístkov | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Sintra spol.s.r.o. | 00685232 | Iné | 7 275,00 € | 22.11.2022 | 07.12.2022 | 31.12.2022 | 06.12.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
0001/22 | Poukážky na stravu zo SF | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 6 911,25 € | 30.11.2022 | 07.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0780/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 2 988,92 € | 29.12.2023 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0084/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 2 873,32 € | 21.02.2024 | 06.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0270/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 2 529,04 € | 18.05.2023 | 22.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0747/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 2 500,05 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0474/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 2 192,25 € | 23.08.2023 | 28.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0139/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 2 054,62 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0148/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 2 024,20 € | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0165/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 959,98 € | 03.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0228/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 910,39 € | 02.05.2024 | 10.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |