Objednávka č. 2022/003
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR spol. s r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 2022/003
- Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás nákup farieb a maliarskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2022.
- Dátum vyhotovenia: 04.01.2022
- Celková hodnota: 3 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 13.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0085/22 | Nákup materiálu podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 17,94 € | 04.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0271/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 128,88 € | 04.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0384/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 321,24 € | 09.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0472/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 187,22 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0572/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 45,36 € | 06.07.2022 | 09.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0662/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 15,24 € | 04.08.2022 | 10.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0807/22 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 131,74 € | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | |||||
0847/22 | Nákup materiálu podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 41,48 € | 07.10.2022 | 18.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0933/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 41,31 € | 04.11.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1036/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 196,45 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1070/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 8,46 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |