Objednávka č. 016/2019
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizánska 3916, 05801 POPRAD
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing.Danica Ďuricová
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 016/2019
- Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás nákup kancelárskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2019.
- Dátum vyhotovenia: 08.01.2019
- Celková hodnota: 5 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 15.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0113/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 119,21 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0174/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 192,16 € | 01.03.2019 | 14.03.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0303/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 79,04 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0458/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 434,52 € | 03.06.2019 | 19.06.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0487/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 51,06 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0637/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 52,20 € | 02.08.2019 | 05.09.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0723/19 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 118,80 € | 09.09.2019 | 26.09.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0782/19 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 275,63 € | 01.10.2019 | 24.10.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0901/19 | Nákup kancelárského potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 146,53 € | 05.11.2019 | 29.11.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0944/19 | Nákup kancelárskeho potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 559,51 € | 19.11.2019 | 29.11.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0953/19 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 64,24 € | 21.11.2019 | 11.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0988/19 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 312,92 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1037/19 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 85,12 € | 11.12.2019 | 24.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1039/19 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 314,58 € | 11.12.2019 | 24.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1040/19 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 220,31 € | 11.12.2019 | 24.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra |