Faktúra č. 0782/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0782/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancelárských potrieb.
  • Dátum doručenia: 01.10.2019
  • Celková hodnota: 275,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 016/2019
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
016/2019 Objednávame u Vás nákup kancelárskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 5 000,00 € 08.01.2019 15.01.2019 Ing.Danica Ďuricová riaditeľka Objednávka
Tlačiť