Družstevná 25/3, Batizovce
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0057/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 64,58 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0109/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 354,00 € | 06.03.2023 | 08.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0108/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 200,60 € | 06.03.2023 | 08.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0191/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 275,40 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0244/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 43,10 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0319/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 175,15 € | 09.06.2023 | 13.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |