Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0263/24 Odvoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 22,50 € 13.05.2024 17.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0262/24 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 271,08 € 10.05.2024 17.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0258/24 Telekomunikačné služby 04/2024 - Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 130,85 € 10.05.2024 17.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0259/24 Telekomunikačné služby 04/2024-ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 10.05.2024 17.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0257/24 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 787,55 € 10.05.2024 17.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0261/24 Nákup pracovných odevov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 290,87 € 10.05.2024 17.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0264/24 Prenájom kontajnera 01.05 - 31.05.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 13.05.2024 17.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0266/24 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 32,40 € 16.05.2024 23.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0271/24 Nákup tovaru do kuchyne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 29,44 € 16.05.2024 23.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0273/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 233,28 € 16.05.2024 23.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0275/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 457,49 € 16.05.2024 23.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0267/24 Vyúčtovanie el. energie 04/2024 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 474,32 € 16.05.2024 23.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0268/24 Vyúčtovanie el. energie 04/2024 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 220,66 € 16.05.2024 23.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0269/24 Vyúčtovanie el. energie 04/2024 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 196,72 € 16.05.2024 23.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0276/24 Nákup potravín podla vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 864,98 € 16.05.2024 23.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0270/24 Vypracovanie dokumentácie OH a OO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES 32881851 240,00 € 16.05.2024 23.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0274/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 509,41 € 16.05.2024 23.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0272/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 105,00 € 16.05.2024 23.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0002/24 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 234,28 € 04.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0788/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 3 879,40 € 03.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0786/23 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 30,19 € 03.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0785/23 Prenájom licencie 12/2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 03.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0783/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 03.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0787/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 1 840,93 € 03.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0003/24 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 432,64 € 04.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0004/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 434,18 € 04.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0784/23 Činnosť požiarneho, bezpečnostného technika za mesiace 10-12.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 180,00 € 03.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0001/24 Zverejňovanie na rok 2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 04.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0790/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 674,39 € 04.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0789/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 52,20 € 04.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »