Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0164/24 Dobropis - vrátenie plastových kanistrov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 -288,00 € 02.04.2024 30.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0065/24 Mobilné telefóny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 0,07 € 08.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0184/24 Mobilné telefóny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 0,07 € 09.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0795/23 Telekomunikačné služby 12/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 05.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0055/24 Telekomunikačné služby 01/2024 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 06.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0113/24 Telekomunikačné služby 02/2024 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 06.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0178/24 Telekomunikačné služby - útulok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 05.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0209/24 Odkvapkávacia tácka pod várnice Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 7,20 € 17.04.2024 20.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0158/24 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 7,49 € 27.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0799/23 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 08.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0061/24 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 07.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0118/24 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 07.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0179/24 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 05.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0075/24 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 12.02.2024 16.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0126/24 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 08.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0797/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 22,50 € 08.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0022/24 Povinné zmluvné poistenie Toyota. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 22,94 € 19.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0012/24 Nové verzie MAGMA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Aricoma Systems s. r. o. 36396222 25,49 € 12.01.2024 31.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0205/24 Nové verzie MAGMA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Aricoma Systems s. r. o. 36396222 25,49 € 16.04.2024 20.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0786/23 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 30,19 € 03.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0804/23 Odvoz triedeného zberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 31,20 € 12.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0001/24 Zverejňovanie na rok 2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 04.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0078/24 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 32,40 € 15.02.2024 24.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0134/24 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 32,40 € 13.03.2024 21.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0036/24 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 34,06 € 31.01.2024 03.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0167/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 34,80 € 03.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0212/24 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 43,22 € 23.04.2024 30.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0060/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 43,50 € 07.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0048/24 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 43,56 € 05.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0135/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Otokar Weis - Weba 33992819 48,00 € 13.03.2024 21.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »