Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1132/22 Plyn 12/2022 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 12 058,09 € 13.01.2023 23.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1130/22 Činnosť požiarného, beypečnostného technika za mesiace 10-12/2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 180,00 € 31.01.2023 23.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1129/22 Telekomunikačné služby 12/2022- Pevná linka , internet - Css Útulok, Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 126,28 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1128/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 407,97 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1127/22 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1126/22 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 273,92 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1125/22 Vyúčtovanie el. energie 12/2022 - Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 239,06 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1124/22 Vyúčtovanie el. energie 12/2022 - Štúrova 25 Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 306,17 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1123/22 Vyúčtovanie el. energie 12/2022 - Jurkovičová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 3 246,22 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1122/22 Telekomunikačné služby- 12/2022 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1121/22 Telekomunikačné služby - 12/2022 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1120/22 Telekomunikačné služby 12/2022- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1119/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 235,51 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1118/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 280,36 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1117/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 223,23 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1116/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 275,33 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1115/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 357,10 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1114/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 73,80 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1113/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 106,56 € 02.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1112/22 Prenájom licencie 12/2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0782/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 258,30 € 29.12.2023 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0781/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 406,63 € 29.12.2023 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0780/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 988,92 € 29.12.2023 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0778/23 Nákup jednorázových obalov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 733,69 € 29.12.2023 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0777/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 235,00 € 28.12.2023 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0776/23 Rez stromov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 QUERCUS - ARBOR, s.r.o. 36610542 3 295,20 € 28.12.2023 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0775/23 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 1 797,36 € 28.12.2023 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0774/23 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 2 053,92 € 28.12.2023 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0773/23 Poistenie Kasko. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 110,86 € 28.12.2023 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0772/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 461,87 € 28.12.2023 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »