Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0364/22 Dokumentácia OH a OO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES 32881851 200,00 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0369/22 Prenájom licencie 4/2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0370/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 448,34 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0365/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 505,21 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0363/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 48,60 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0379/22 Telekomunikačné služby 04/2022 - Css mobilne telefóny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 97,08 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0378/22 Telekomunikačné služby 04/2022 - Útulok Svit mobil. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0371/22 Nákup batérií. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 121,34 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0374/22 Servisné práce - Škoda Fábia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 20,00 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0373/22 Servisné práce - Fiat Ducato. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 31,00 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0376/22 Daň z nehnuteľnosti. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 684,47 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0375/22 Miestný poplatok za komunálne odpady. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 6 512,00 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0377/22 Dodávka samonosného kábla 15xNx0,5. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 413,00 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0358/22 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 223,66 € 03.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0357/22 Nákup koláčov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Martina Kubaská - Sonata 43267556 598,00 € 03.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0360/22 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 03.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0359/22 Plyn 05/2022 - Css, Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 123,00 € 03.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0355/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 382,79 € 02.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0356/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 211,46 € 02.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0354/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 155,57 € 28.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0353/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 479,25 € 28.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0352/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 48,60 € 28.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0351/22 Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 180,68 € 27.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0349/22 Dezifekčné, deratizačné práce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 350,00 € 27.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0344/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 351,36 € 26.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0348/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 130,06 € 26.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0347/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 868,55 € 26.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0345/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 411,36 € 26.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0350/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 345,62 € 26.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0341/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 296,14 € 26.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra