Faktúra č. 0377/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0377/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka samonosného kábla 15xNx0,5.
  • Dátum doručenia: 05.05.2022
  • Celková hodnota: 413,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0060/22
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0060/22 Objednávame si u Vás kábel samonosný 15xNx0,5. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 413,00 € 30.04.2022 11.05.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť