| 0232/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 68,02 € | 16.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0238/21 | Nákup dverí. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 |  | 174,00 € | 16.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0234/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 |  | 21,84 € | 16.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0231/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 |  | 1 358,93 € | 16.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0237/21 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 |  | 21,30 € | 16.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0229/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 |  | 349,26 € | 15.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0235/21 | Oprava kotla v kotolni. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Viktor Slovenský - VS CONTROL | 53607805 |  | 1 429,64 € | 15.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0230/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 |  | 383,77 € | 15.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0227/21 | Nákup dezinfekčných utierok . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CARTA Slovakia s.r.o | 36372871 |  | 140,40 € | 15.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0236/21 | Predplatné časopisu Sociální služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA  s.r.o. | 31356958 |  | 24,40 € | 15.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0228/21 | Nákup regálov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 |  | 806,40 € | 12.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0224/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 106,38 € | 11.03.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0223/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 337,18 € | 11.03.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0226/21 | Vypracovanie dokumentácie podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing. Jaroslav  Cehula EKOS-ES | 32881851 |  | 360,00 € | 11.03.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0222/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B&B Slovaj - Zuzana Budzáková | 41767225 |  | 82,80 € | 11.03.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0225/21 | Plyn 2/2021 - CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 |  | 5 110,57 € | 11.03.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0221/21 | Nákup rehabilitačných a zdrav. pomôcok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 |  | 59,30 € | 10.03.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0214/21 | Nákup umelých lyžíc. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 |  | 40,37 € | 09.03.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0219/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 59,48 € | 09.03.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0218/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 86,50 € | 09.03.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0220/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 |  | 332,52 € | 09.03.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0217/21 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 |  | 126,10 € | 09.03.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0216/21 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 |  | 3,60 € | 09.03.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0215/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MPC CESSI a.s. | 31651445 |  | 98,75 € | 09.03.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0212/21 | Nákup ochranných masiek . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 |  | 201,60 € | 08.03.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0213/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | HO&PE FAMILY,s.r.o. | 44360991 |  | 284,69 € | 08.03.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0206/21 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 |  | 853,99 € | 05.03.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0205/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 101,99 € | 05.03.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0204/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 280,12 € | 05.03.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0210/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Poprad Trading s.r.o. | 51189437 |  | 144,00 € | 05.03.2021 |  |  | 15.03.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra |