Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0732/22 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 288,82 € 02.09.2022 29.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0730/22 Nákup zdravotníckých potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 1 299,69 € 02.09.2022 29.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0728/22 Kontrola komínov a dymovodov Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 60,00 € 02.09.2022 29.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0726/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 549,39 € 31.08.2022 29.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0736/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 941,27 € 05.09.2022 29.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0727/22 Prenájom licencie 08/2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 31.08.2022 29.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0738/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 311,01 € 05.09.2022 29.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0737/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 48,60 € 05.09.2022 29.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0722/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 233,70 € 31.08.2022 29.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0731/22 Plyn 09/2022 - Css Batizovce, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 123,00 € 05.09.2022 29.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0723/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 217,80 € 31.08.2022 29.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0735/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 448,69 € 05.09.2022 29.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0734/22 Nákup kancelárských potrieb . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 51,32 € 05.09.2022 29.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0812/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 1 192,57 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0809/22 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 298,80 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0802/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 422,88 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0811/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 31,46 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0810/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 66,37 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0804/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 308,96 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0803/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 86,20 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0813/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 441,58 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0805/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 74,52 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0806/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 539,43 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0798/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 301,78 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0808/22 PZP -Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia 01.10-31.12.2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 76,25 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0797/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 217,80 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0801/22 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 66,48 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0800/22 Vysprávky, akrylovanie, olepovanie, prikrývanie, penetráciu a materiál - Kaštieľ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniel Hudák 41576284 4 817,60 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0799/22 Vymalovanie kancelárie riaditeľa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniel Hudák 41576284 341,80 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0807/22 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 131,74 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »