Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0820/22 Poistenie majetku 01.10.-31.12.2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 580,18 € 28.09.2022 12.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0825/22 Plyn 10/2022 - Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 123,00 € 03.10.2022 12.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0816/22 Vodné - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 2 489,04 € 27.09.2022 12.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0815/22 Vodné, stočné - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 473,34 € 27.09.2022 12.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0817/22 Nákup hliny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE s.r.o. 36618233 289,40 € 27.09.2022 12.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0826/22 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 170,76 € 03.10.2022 12.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0818/22 Nákup trezora Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TIPA, spol.s.r.o. 42864208 114,85 € 04.10.2022 05.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0812/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 1 192,57 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0809/22 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 298,80 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0802/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 422,88 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0811/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 31,46 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0810/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 66,37 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0804/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 308,96 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0803/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 86,20 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0813/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 441,58 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0805/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 74,52 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0806/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 539,43 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0798/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 301,78 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0808/22 PZP -Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia 01.10-31.12.2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 76,25 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0797/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 217,80 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0801/22 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 66,48 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0800/22 Vysprávky, akrylovanie, olepovanie, prikrývanie, penetráciu a materiál - Kaštieľ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniel Hudák 41576284 4 817,60 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0799/22 Vymalovanie kancelárie riaditeľa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniel Hudák 41576284 341,80 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0807/22 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 131,74 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0763/22 Dobropis Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 -1,25 € 06.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0725/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 312,53 € 31.08.2022 29.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0724/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 387,97 € 31.08.2022 29.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0733/22 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 137,16 € 02.09.2022 29.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0732/22 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 288,82 € 02.09.2022 29.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0730/22 Nákup zdravotníckých potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 1 299,69 € 02.09.2022 29.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »