Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0119/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 400,00 € 09.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0114/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 32,40 € 08.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0113/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 1 862,80 € 08.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0135/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 46,80 € 16.03.2023 21.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0133/23 Školenie "Personálne podmienky podľa nových štandardov kvality". Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR 42170460 35,00 € 16.03.2023 21.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0137/23 Servis automobilu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 19,08 € 16.03.2023 21.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0138/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 103,39 € 16.03.2023 21.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0134/23 Nákup zemiakov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 220,00 € 16.03.2023 21.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0136/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 16.03.2023 21.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0132/23 Prenájom kontajnera 01.03 - 31.03.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 14.03.2023 21.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0143/23 Oprava sušičky Electrolux T5250. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ELOS - servis s.r.o. 47575930 554,52 € 21.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0139/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 322,20 € 21.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0140/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 713,65 € 21.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0141/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 740,33 € 21.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0148/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 024,20 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0149/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 1 435,32 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0146/23 Poplatok za komunálne odpady, drobné stavebné práce 01-12/2023 - Útulok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 990,00 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0150/23 Servis automobilu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 30,24 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0142/23 Poistné Kasko - Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. 01.04-30.06.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 241,53 € 21.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0145/23 Poistné PZP- Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 76,25 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0144/23 Porada stravovacej prevádzky Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0147/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 395,50 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0158/23 Systemová podpora MAGMA - 01.01.2023-31.03.2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0181/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 3 861,49 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0171/23 Školenie - sociálny fond Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RVC Prešov 31954120 80,00 € 04.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0154/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 315,00 € 30.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0159/23 Poskytnutie súčinnosti pri implementácií Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0175/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 833,70 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0165/23 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 796,10 € 04.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0156/23 Oprava chladničky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry 54569796 420,00 € 30.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »