Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0306/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 593,09 € 12.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0474/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 587,27 € 06.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0140/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 586,84 € 22.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0143/22 Poistenie majetku 01.04.- 30.06.2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 580,18 € 24.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0448/22 Poistenie majetku 01.07.-30.09.2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 580,18 € 27.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0820/22 Poistenie majetku 01.10.-31.12.2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 580,18 € 28.09.2022 12.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1063/22 Poistenie majetku 01.01.-31.3.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 580,18 € 19.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0990/22 Nákup pracovných odevov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 579,57 € 24.11.2022 03.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0115/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 578,82 € 15.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0061/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 577,60 € 27.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0031/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 566,28 € 17.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0005/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 565,50 € 07.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0231/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 564,60 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1111/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 564,47 € 30.12.2022 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0854/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 559,20 € 07.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0130/22 Vyúčtovacia faktúra - elektrody Zoll AED Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HomeGym s. r. o. 27708144 558,79 € 22.02.2022 22.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0024/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 555,30 € 17.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0592/22 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 551,77 € 13.07.2022 16.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0726/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 549,39 € 31.08.2022 29.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0288/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 541,64 € 06.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0901/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 541,22 € 26.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0806/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 539,43 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0700/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 537,20 € 19.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0974/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 535,59 € 18.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0829/22 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 535,37 € 04.10.2022 12.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0574/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 535,33 € 06.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0512/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 534,65 € 16.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0845/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 525,95 € 06.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0296/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 524,23 € 07.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0610/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 516,82 € 20.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »