Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0710/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 55,51 € 23.08.2022 09.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1051/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 55,62 € 13.12.2022 21.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0520/22 Oprava elektrického robota. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 56,28 € 20.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0794/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 57,00 € 21.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0670/22 Telekomunikačné služby 07/2022- Ispin . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 10.08.2022 17.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0766/22 Ispin Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 09.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0841/22 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 06.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0948/22 Telekomunikačné služby - Ispin Css . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 09.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1038/22 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 09.12.2022 14.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1233/21 Telekomunikačné služby 12/2021 - Ispin. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 07.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0100/22 Telekomunikačné služby 01/2022 - Ispin. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0191/22 Telekomunikačné služby 02/2022 - Ispin. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 08.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0304/22 Telekomunikačné služby 03/2022 - Css Ispin Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 11.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0381/22 Telekomunikačné služby 04/2022 -Ispin . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 06.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0482/22 Telekomunikačné služby 05/2022- Ispin . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 07.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0590/22 Telekomunikačné služby 06/2022- Ispin . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 12.07.2022 16.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0116/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 59,51 € 15.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1099/22 Servisné práce FIAT Ducato. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 59,99 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0728/22 Kontrola komínov a dymovodov Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 60,00 € 02.09.2022 29.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0007/22 Administratívne práce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 60,00 € 07.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0208/22 Kontrola komínov a dymovodov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 60,00 € 16.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0501/22 Vlhkostné meranie muriva. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AQUAPOL SLOVAKIA,s.r.o. 36350401 60,00 € 13.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0362/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 60,01 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0038/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 60,30 € 18.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0312/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 61,27 € 12.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1079/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 62,03 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0486/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 62,35 € 08.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0823/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 63,00 € 29.09.2022 12.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0889/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 63,00 € 20.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0966/22 Vyúčtovacia faktúra - odborný seminár. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia správcov registratúry 37922190 65,00 € 16.11.2022 19.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »