Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0919/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 33,30 € 31.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0006/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 33,85 € 07.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0579/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 34,97 € 08.07.2022 16.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0184/22 Nákup čistiacich prostriedkov - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 35,88 € 08.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0204/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 36,94 € 15.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0690/22 Nákup tovaru podľa faktúry Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 36,98 € 16.08.2022 20.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0861/22 Školenie - Mgr. Jeseňáková Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RVC Prešov 31954120 39,00 € 18.10.2022 26.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0703/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 39,70 € 19.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0252/22 Odborný seminár - p. Pastrnáková Z. Mgr., p. Madejová I. Mgr. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR 42170460 40,00 € 29.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0513/22 Konzultačný webinár - p. riaditeľka. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. 42263000 40,00 € 17.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0121/22 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 40,50 € 16.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0338/22 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 40,50 € 25.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0608/22 Vývoz BRKO - kuchynský odpad. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 40,50 € 18.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0684/22 Vývoz BRKO - kuchynský odpad. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 40,50 € 16.08.2022 20.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0277/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 41,02 € 05.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0933/22 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 41,31 € 04.11.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0847/22 Nákup materiálu podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 41,48 € 07.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0868/22 Nákup potravín podľa valstného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 41,83 € 15.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1245/21 Vyúčtovanie plynu 12/2021 - Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 42,58 € 13.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0994/22 Nákup glazúr. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE s.r.o. 36618233 43,18 € 25.11.2022 03.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0343/22 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 43,91 € 26.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0342/22 Nákup zdrav. tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 44,50 € 26.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0505/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 44,60 € 14.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0136/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 45,29 € 22.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0572/22 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 45,36 € 06.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0117/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 45,70 € 15.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0062/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 46,80 € 27.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0018/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 46,80 € 13.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0105/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 46,80 € 10.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0078/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 46,80 € 04.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »