Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0247/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 327,70 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0241/23 Dielenské práce na zákazku Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 37,20 € 05.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0240/23 Dielenské práce na zákazku Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 37,20 € 05.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0238/23 Dielenské práce na zákazku Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 37,20 € 05.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0249/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 339,71 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0237/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 588,16 € 05.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0242/23 Školenie - správa registratúry Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia správcov registratúry 37922190 65,00 € 05.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0250/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 193,93 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0248/23 Nákup zemiakov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 220,00 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0251/23 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 113,16 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0254/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 177,34 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0253/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 32,40 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0234/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 202,80 € 05.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0263/23 Pracovné odevy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 111,81 € 16.05.2023 18.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0258/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 477,91 € 16.05.2023 18.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0260/23 Telekomunikačné služby 04/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 131,87 € 16.05.2023 18.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0259/23 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 16.05.2023 18.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0262/23 Plyn 04/2023 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 9 028,34 € 16.05.2023 18.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0264/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 108,21 € 16.05.2023 18.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0261/23 Použitie cisterny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jozef Danko 32862644 192,00 € 16.05.2023 18.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0257/23 Odvoz VOK Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 252,08 € 16.05.2023 18.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0256/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 16.05.2023 18.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0269/23 Štvrťročná kontrola EPS v CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 115,20 € 18.05.2023 22.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0268/23 Školenie - registratúra Jeseňáková, Neupauerová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RVC Prešov 31954120 80,00 € 18.05.2023 22.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0270/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 529,04 € 18.05.2023 22.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0267/23 Vyúčtovanie el. energie 04/2023 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 599,27 € 17.05.2023 22.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0266/23 Vyúčtovanie el. energie 04/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 222,23 € 17.05.2023 22.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0265/23 Vyúčtovanie el. energie 04/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 242,71 € 17.05.2023 22.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0271/23 Skupinová supervízia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Roman Mojš 43701302 265,00 € 18.05.2023 22.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0275/23 Nákup jednorázových obalov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 061,46 € 23.05.2023 25.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra