Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0437/22 Oprava kanalizácie - Havária Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 17 977,64 € 25.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0434/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 327,23 € 25.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0433/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 110,40 € 25.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0432/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 67,04 € 25.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0431/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 122,60 € 25.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0416/22 Montáž tlačidla na výťahu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 96,98 € 25.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0428/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 337,45 € 25.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0429/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 97,20 € 25.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0427/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 434,44 € 25.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0430/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 263,44 € 25.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0442/22 Nákup utierok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 763,72 € 26.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0443/22 Revízia hasiacích prístrojov, hydrantov v Css Batizovce a Útulku Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 LIVONEC SK s.r.o. 48121347 480,60 € 26.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0444/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 226,84 € 26.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0436/22 Nákup pracovných odevov, obuvi. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 715,11 € 26.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0435/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 48,60 € 26.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0446/22 Webinár - Líška P. Mgr. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ProWise, a. s. 51871998 94,80 € 27.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0448/22 Poistenie majetku 01.07.-30.09.2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 580,18 € 27.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0447/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 631,86 € 27.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0445/22 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 429,08 € 27.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0454/22 Odborné vzdelávanie . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Socialis spol.s.r.o. 47372851 405,00 € 31.05.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0449/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 202,73 € 01.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0453/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 102,05 € 01.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0452/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 27,12 € 01.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0457/22 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TAZA s.r.o. 54437831 177,80 € 01.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0456/22 Nákup materiálu podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TAZA s.r.o. 54437831 220,40 € 01.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0459/22 Dezinfekcia a dezinsekcia priestorov Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 230,00 € 01.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0455/22 Nákup zdravotníckých potrieb . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 291,58 € 01.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0461/22 Školenie ku systému eREGIS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 390,00 € 01.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0460/22 Prenájom licencie 05/2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 01.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0470/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 305,74 € 01.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra