Faktúra č. 0445/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorová 1, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0445/22
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry .
- Dátum doručenia: 27.05.2022
- Celková hodnota: 429,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0062/22
- Dátum zverejnenia: 14.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0062/22 | Objednávame si u Vás Hrnčeky plastové, džbány s vekom Romy, podnosy plastové. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 429,08 € | 10.05.2022 | 11.05.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |