Faktúra č. 0456/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0456/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu podľa faktúry.
  • Dátum doručenia: 01.06.2022
  • Celková hodnota: 220,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0063/22
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0063/22 Objednávame si u Vás záhradkárske potreby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TAZA s.r.o. 54437831 2 000,00 € 12.05.2022 19.05.2022 Objednávka
Tlačiť