Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0104/24 Štvrťročná kontrola EPS v CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 115,20 € 04.03.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0005/24 Elektródy CPR-D Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RZP Trenčín, s.r.o. 36345164 243,60 € 08.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0089/24 Elektródy CPR-D Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RZP Trenčín, s.r.o. 36345164 477,60 € 23.02.2024 06.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0012/24 Nové verzie MAGMA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Aricoma Systems s. r. o. 36396222 25,49 € 12.01.2024 31.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0172/24 Systemová podpora Magma 01.01-31.03.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Aricoma Systems s. r. o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0205/24 Nové verzie MAGMA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Aricoma Systems s. r. o. 36396222 25,49 € 16.04.2024 20.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0797/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 22,50 € 08.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0804/23 Odvoz triedeného zberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 31,20 € 12.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0075/24 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 12.02.2024 16.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0078/24 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 32,40 € 15.02.2024 24.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0126/24 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 08.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0134/24 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 32,40 € 13.03.2024 21.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0190/24 Odvoz VOK. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 645,72 € 10.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0222/24 Odvoz VOK. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 137,18 € 29.04.2024 10.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0263/24 Odvoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 22,50 € 13.05.2024 17.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0788/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 3 879,40 € 03.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0043/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 4 224,02 € 01.02.2024 08.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0125/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 4 350,59 € 08.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0195/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 4 057,24 € 10.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0243/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 4 181,08 € 07.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0155/24 Vodné , stočné - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 768,02 € 26.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0156/24 Vodné CSS Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 2 767,33 € 26.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0071/24 Školenie - Bystrická L. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ADEVEC s.r.o. 36558117 50,00 € 12.02.2024 16.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0003/24 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 432,64 € 04.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0038/24 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 674,23 € 31.01.2024 03.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0095/24 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 797,92 € 27.02.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0094/24 Nákup teplomerov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 246,60 € 27.02.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0160/24 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 449,86 € 27.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0218/24 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 869,82 € 25.04.2024 10.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0090/24 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 1. polrok 2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MEDISON, s.r.o. 36679135 338,40 € 23.02.2024 06.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »