Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0105/24 Prenájom licencie 02/2024. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 04.03.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0170/24 Prenájom licencie 3/2024. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 03.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0229/24 Prenájom licencie 4/2024. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 02.05.2024 10.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0802/23 Telekomunikačné služby 12/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 121,18 € 10.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0801/23 Telekomunikačné služby 12/2023-ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 10.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0799/23 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 08.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0795/23 Telekomunikačné služby 12/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 05.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0794/23 Telekomunikačné služby- 12/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 91,10 € 05.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0065/24 Mobilné telefóny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 0,07 € 08.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0064/24 Telekomunikačné služby 01/2024-ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0063/24 Telekomunikačné služby 01/2024 - Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 132,14 € 08.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0061/24 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 07.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0055/24 Telekomunikačné služby 01/2024 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 06.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0054/24 Telekomunikačné služby- 01/2024 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 06.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0113/24 Telekomunikačné služby 02/2024 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 06.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0114/24 Telekomunikačné služby- 02/2024 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 06.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0118/24 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 07.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0119/24 Telekomunikačné služby 02/2024-ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 07.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0120/24 Telekomunikačné služby 02/2024 - Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 128,87 € 07.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0184/24 Mobilné telefóny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 0,07 € 09.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0185/24 Telekomunikačné služby 03/2024-ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 09.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0186/24 Telekomunikačné služby 03/2024 - Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 133,09 € 09.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0178/24 Telekomunikačné služby - útulok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 05.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0179/24 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 05.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0180/24 Telekomunikačné služby- 03/2024 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 05.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0245/24 Telekomunikačné služby - útulok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 07.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0246/24 Telekomunikačné služby- 04/2024 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 07.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0254/24 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 09.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0258/24 Telekomunikačné služby 04/2024 - Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 130,85 € 10.05.2024 17.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0259/24 Telekomunikačné služby 04/2024-ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 10.05.2024 17.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »