Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1010/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 504,44 € 05.12.2022 09.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0980/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 439,01 € 22.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1078/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 295,00 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0024/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 555,30 € 17.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1229/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 473,12 € 07.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0140/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 586,84 € 22.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0087/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 372,08 € 04.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0231/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 564,60 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0172/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 198,54 € 03.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0610/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 516,82 € 20.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0656/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 274,27 € 04.08.2022 10.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0700/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 537,20 € 19.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0793/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 444,49 € 21.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0738/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 311,01 € 05.09.2022 29.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0552/22 Nákup kancelárskych potrieb Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 389,47 € 01.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0619/22 Nákup kancelárského materiálu.. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 112,18 € 22.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0635/22 Nákup kancelárského materiálu.. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 65,96 € 27.07.2022 03.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0734/22 Nákup kancelárských potrieb . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 51,32 € 05.09.2022 29.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0858/22 Nakup kancelárských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 461,16 € 14.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0964/22 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 999,63 € 14.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0915/22 Nákup kancelárského materiálu.. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 963,96 € 31.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1003/22 Nákup kancelárského materiálu.. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 303,00 € 30.11.2022 03.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0967/22 Nákup kancelárského materiálu.. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 780,78 € 16.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1069/22 Nákup kancelárského materiálu.. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 284,18 € 20.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0343/22 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 43,91 € 26.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0283/22 Nákup kancelárského tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 932,09 € 06.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0462/22 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 356,98 € 01.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0086/22 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 87,44 € 04.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0242/22 Nákup kancelárských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 298,42 € 25.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0158/22 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 474,36 € 01.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »