Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0489/23 Nákup jednorázových obalov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 112,19 € 04.09.2023 27.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0544/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 991,30 € 25.09.2023 29.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0736/23 Zemné práce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Gravat, s.r.o. 51965763 297,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0064/23 Vrátenie plastových kanistrov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 -378,00 € 07.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0439/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 3 532,15 € 07.08.2023 10.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0457/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 843,47 € 10.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0454/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 915,47 € 09.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0453/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 3 547,48 € 09.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0467/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 153,56 € 18.08.2023 22.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0463/23 Dobropis - vrátenie plastových kanistrov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 -252,00 € 15.08.2023 28.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0735/23 Nákup posteľnej bielizne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HNL SLOVAKIA, s. r. o. 53320077 6 210,95 € 11.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0759/23 Nákup posteľnej bielizne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HNL SLOVAKIA, s. r. o. 53320077 657,00 € 20.12.2023 21.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0768/23 Nákup posteľnej bielizne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HNL SLOVAKIA, s. r. o. 53320077 138,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1113/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 106,56 € 02.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1130/22 Činnosť požiarného, beypečnostného technika za mesiace 10-12/2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 180,00 € 31.01.2023 23.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0179/23 Činnosť požiarneho, bezpečnostného technika za mesiace 01-03.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 180,00 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0375/23 Činnosť požiarneho, bezpečnostného technika za mesiace 04-06.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 180,00 € 06.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0580/23 Činnosť požiarneho, bezpečnostného technika za mesiace 07-09.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 180,00 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0126/23 Vypracovanie dokumentácie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES 32881851 276,00 € 10.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0332/23 Akreditované vzdelávanie - Ľudské práva a slobody v sociálnych službách. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. 51664844 1 850,00 € 14.06.2023 21.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0770/23 Dodávka a montáž ochranných prvkov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 INVISTA SK s.r.o. 53850114 2 671,68 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0662/23 Odborný seminár - Líška P. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279 70,00 € 08.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0578/23 Cygnus SK: 10-12/2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 320,59 € 04.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0363/23 Cygnus SK: 07-09.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 320,59 € 04.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0037/23 Cygnus SK: 01-03.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 320,59 € 31.01.2023 02.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0173/23 Cygnus SK: 04-06.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 320,59 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0119/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 400,00 € 09.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0180/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 375,00 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0193/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 804,70 € 13.04.2023 17.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0595/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 1 028,20 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »