Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0065/22 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 4 137,24 € 01.02.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0051/22 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 4 225,93 € 26.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0050/22 Nákup hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 472,33 € 25.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0371/22 Nákup batérií. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 121,34 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0130/22 Vyúčtovacia faktúra - elektrody Zoll AED Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HomeGym s. r. o. 27708144 558,79 € 22.02.2022 22.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0061/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 577,60 € 27.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0015/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 281,53 € 13.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0001/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 385,91 € 03.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0151/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 265,64 € 28.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0128/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 109,78 € 17.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0127/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 82,94 € 17.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0106/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 596,17 € 11.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0089/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 91,01 € 08.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0080/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 211,12 € 04.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0244/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 427,48 € 29.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0219/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 458,96 € 21.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0183/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 365,06 € 08.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0548/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 948,00 € 30.06.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0606/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 266,58 € 18.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0629/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 350,82 € 26.07.2022 03.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0672/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 708,55 € 10.08.2022 17.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0689/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 330,29 € 16.08.2022 20.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0720/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 453,07 € 25.08.2022 09.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0761/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 287,28 € 09.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0758/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 384,67 € 08.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0812/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 1 192,57 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0886/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 450,52 € 20.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0916/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 397,72 € 31.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0996/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 417,36 € 29.11.2022 03.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1011/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 206,74 € 06.12.2022 09.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra