Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0293/23 Prenájom licencie 05/2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0294/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 405,90 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0295/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 328,80 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0296/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 4 747,01 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0297/23 Opravná faktúra k 8419683550 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -17,30 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0298/23 Opravná faktúra k 8405099325 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -197,04 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0299/23 Opravná faktúra k 8419683549 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -16,66 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0300/23 Opravná faktúra k 8419687442 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -184,93 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0301/23 Opravná faktúra k 8419687441 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -17,09 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0302/23 Opravná faktúra k 8419687440 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -15,79 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0303/23 Opravná faktúra k 8419683551 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -210,26 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0304/23 Opravná faktúra k 8405099323 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -17,57 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0305/23 Plyn 06/2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 3 074,00 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0306/23 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 335,44 € 06.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0307/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 674,62 € 06.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0308/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 85,51 € 06.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0309/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 328,90 € 06.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0310/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 1 121,77 € 06.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0311/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 150,16 € 06.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0312/23 Telekomunikačné služby- 05/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 07.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0313/23 Telekomunikačné služby - 05/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 07.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0314/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 130,97 € 07.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0315/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 437,83 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0316/23 Telekomunikačné služby 05/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0317/23 Telekomunikačné služby 05/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 128,16 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0318/23 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0319/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 175,15 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0320/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 200,00 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0321/23 Opravná faktúra k 8405099324 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -17,47 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0322/23 Vyúčtovanie el. energie 05/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 210,74 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »