Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0305/23 Plyn 06/2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 3 074,00 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0304/23 Opravná faktúra k 8405099323 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -17,57 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0303/23 Opravná faktúra k 8419683551 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -210,26 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0302/23 Opravná faktúra k 8419687440 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -15,79 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0301/23 Opravná faktúra k 8419687441 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -17,09 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0300/23 Opravná faktúra k 8419687442 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -184,93 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0299/23 Opravná faktúra k 8419683549 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -16,66 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0298/23 Opravná faktúra k 8405099325 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -197,04 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0297/23 Opravná faktúra k 8419683550 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -17,30 € 05.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0283/23 Šunkové a salámové chlebíčky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 BZ-SERVICE, s.r.o. 44228848 572,90 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0296/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 4 747,01 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0288/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 797,32 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0293/23 Prenájom licencie 05/2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0294/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 405,90 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0289/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 905,85 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0290/23 Poistenie majetku 01.07.-30.09.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 580,18 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0295/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 328,80 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0285/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 1 905,76 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0292/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 096,18 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0287/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 540,55 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0291/23 Doplnenie svieditiel na chodby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 432,06 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0284/23 Nákup zemiakov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 220,00 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0286/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 401,00 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0281/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 790,00 € 29.05.2023 31.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0282/23 Nákup kancelárskeho nábytku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 444,60 € 29.05.2023 31.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0280/23 Nákup Rolo vriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 604,57 € 29.05.2023 31.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0275/23 Nákup jednorázových obalov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 061,46 € 23.05.2023 25.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0272/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 602,80 € 23.05.2023 25.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0277/23 Školenie - PhDr. Bolisegová Katarína Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR 42170460 45,00 € 23.05.2023 25.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0276/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 329,80 € 23.05.2023 25.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra