Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0427/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 207,33 € 07.08.2023 10.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0423/23 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 252,26 € 01.08.2023 24.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0422/23 Prenájom licencie 7/2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 01.08.2023 24.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0424/23 Plyn 08/2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 3 074,00 € 01.08.2023 24.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0419/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 621,18 € 31.07.2023 24.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0421/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 352,80 € 31.07.2023 24.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0420/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 603,04 € 31.07.2023 24.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0418/23 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 179,04 € 27.07.2023 31.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0414/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 763,42 € 27.07.2023 31.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0415/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 958,06 € 27.07.2023 31.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0417/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 2 202,36 € 27.07.2023 31.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0416/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 208,38 € 27.07.2023 31.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0413/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 57,20 € 25.07.2023 31.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0412/23 Oprava havarijného stavu v kupeľniach v budove Javor. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILANKO spol. s r.o. 31731244 20 654,90 € 25.07.2023 24.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0411/23 Za podanie odvolania proti rozhodnutiu vo veci samej. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Okresný súd Poprad 00165913 85,50 € 24.07.2023 31.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0409/23 Pracovné odevy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 354,42 € 24.07.2023 31.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0410/23 Stredne pokročilá odborná príprava na prácu s diizokyanátmi. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MEDISON, s.r.o. 36679135 84,00 € 24.07.2023 31.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0408/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 41,22 € 24.07.2023 31.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0407/23 Prenájom kontajnera 01.07 - 31.07.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 24.07.2023 31.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0405/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 958,08 € 20.07.2023 24.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0404/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 1 705,48 € 20.07.2023 24.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0406/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 20.07.2023 24.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0403/23 Lepenie a tepovanie kobercov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Gaži - TERGUE 53580702 671,54 € 19.07.2023 24.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0400/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 482,72 € 18.07.2023 24.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0402/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Peter Sklár 54823013 48,50 € 18.07.2023 24.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0401/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 343,56 € 18.07.2023 24.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0399/23 Odvoz VOK Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 39,60 € 18.07.2023 24.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0398/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 33,72 € 18.07.2023 24.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0397/23 Webinár: elektronická platforma - Liška Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ProWise, a. s. 51871998 94,80 € 12.07.2023 18.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0396/23 Servisné práce SPIN 01.07 - 30.09.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.07.2023 18.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra