Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0752/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 601,78 € 15.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0748/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 99,00 € 13.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0747/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 500,05 € 13.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0749/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Peter Sklár 54823013 120,80 € 13.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0750/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 74,73 € 13.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0751/23 Prenájom kontajnera 01.12 - 31.12.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 13.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0746/23 Skupinová supervízia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Roman Mojš 43701302 265,00 € 13.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0745/23 Poistenie majetku do 31.12.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 226,97 € 13.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0740/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 700,45 € 12.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0744/23 Oprava elektricky polohovateľných lôžok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 781,92 € 12.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0743/23 Kombinovaný liečebný prístroj. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 415,80 € 12.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0742/23 Ovládač Linak HBWO Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 94,80 € 12.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0741/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 1 262,20 € 12.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0734/23 Štvrťročná kontrola EPS v CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 278,83 € 11.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0004/23 Potravinové balíčky - Darovací účet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 100,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0737/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 457,27 € 11.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0736/23 Zemné práce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Gravat, s.r.o. 51965763 297,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0735/23 Nákup posteľnej bielizne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HNL SLOVAKIA, s. r. o. 53320077 6 210,95 € 11.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0739/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 352,17 € 11.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0738/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 95,32 € 11.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0729/23 Telekomunikačné služby 11/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 126,42 € 07.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0728/23 Telekomunikačné služby 11/2023-ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0733/23 Plyn 11/2023 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 9 793,07 € 07.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0727/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 22,50 € 07.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0732/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 399,78 € 07.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0731/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 34,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0730/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 410,50 € 07.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0726/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 4 966,76 € 06.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0724/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 096,68 € 06.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0720/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 06.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »