Faktúra č. 0743/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0743/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Kombinovaný liečebný prístroj.
  • Dátum doručenia: 12.12.2023
  • Celková hodnota: 415,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0121/23
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0121/23 Objednávame si u Vás výmenu batérie k zariadeniu Carino Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 415,80 € 08.12.2023 18.12.2023 Objednávka
Tlačiť