Faktúra č. 0730/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0730/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 07.12.2023
  • Celková hodnota: 410,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0102/23
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0102/23 Objednávame si u Vás cukrárenské výrobky . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 2 500,00 € 02.10.2023 03.10.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť