Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0577/21 Školenie - Nemcová, Bolisegová, Pastrnáková Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TATRA AKADÉMIA , o.z. 42142946 160,00 € 22.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0576/21 Nákup farieb , štetcov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 138,46 € 22.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0575/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 22,50 € 22.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0567/21 Pracovný materiál pre ergoterapiu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE s.r.o. 36618233 167,16 € 22.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0563/21 Nákup tovaru - chladničky, stierky, mopu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 271,48 € 21.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0564/21 Revízia plynových zariadení v kuchyni. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS 17286441 450,36 € 16.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0557/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 35,75 € 16.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0556/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 119,80 € 16.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0559/21 Nákup materiálu - drevo na lavičky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 60,29 € 16.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0558/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 342,06 € 16.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0562/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 306,84 € 16.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0561/21 Oprava elektrického robota. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 139,44 € 16.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0560/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 48,00 € 16.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0554/21 Nákup nábytku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 592,23 € 15.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0555/21 Odborný seminár - Liška P. Mgr. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RVC - ZO, so sídlom v Štrbe 31954502 15,00 € 15.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0552/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 228,03 € 10.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0551/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 35,12 € 10.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0553/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 214,38 € 10.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0550/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 39,60 € 10.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0549/21 Nákup údržbárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 195,70 € 10.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0548/21 Nákup materiálu k výp. technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 991,69 € 10.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0543/21 Školenie Snoezelen. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 3lobit,o.z. 30851491 79,00 € 09.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0546/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 50,68 € 09.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0545/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 52,29 € 09.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0547/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 002,91 € 09.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0544/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 97,57 € 09.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0541/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 3,60 € 08.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0540/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 119,63 € 08.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0539/21 Telekomunikačné služby - ispin. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 59,65 € 08.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0527/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 45,58 € 08.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra