Faktúra č. 0383/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizánska 3916, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0383/21
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárské potreby
- Dátum doručenia: 06.05.2021
- Celková hodnota: 618,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2021/008
- Dátum zverejnenia: 11.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/008 | Objednávame u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2021. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 5 000,00 € | 11.01.2021 | 19.01.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |