Faktúra č. 0335/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0335/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť.
  • Dátum doručenia: 04.07.2025
  • Celková hodnota: 1 299,31 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 06/2025
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť