Faktúra č. 0150/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0150/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry - hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 25.02.2020
  • Celková hodnota: 747,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2020/018
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/018 Objednávame u Vás nákup čistiacich a hygienických potrieb v priebehu roka 2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 2 500,00 € 13.01.2020 21.01.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť