Faktúra č. 0115/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO,s.r.o.
- IČO: 17147786
- Adresa: Čapajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0115/22
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 15.02.2022
- Celková hodnota: 578,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/1
- Dátum zverejnenia: 07.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/1 | Rámcová kúpna zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MILK-AGRO,s.r.o. | 17147786 | Iné | 0,00 € | 31.12.2021 | 12.01.2022 | 31.12.2022 | 11.01.2022 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
0921/22 | Vyúčtovacia faktúra - nakup chladničky Elektrolux. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Alza.cz a.s. | 36562939 | 356,90 € | 04.11.2022 | 08.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |