Faktúra č. 0102/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o.
- IČO: 46741801
- Adresa: Štúrova 101, 05921 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0102/23
- Popis fakturovaného plnenia: Servis automobilu.
- Dátum doručenia: 02.03.2023
- Celková hodnota: 370,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0005/23
- Dátum zverejnenia: 14.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0005/23 | Objednávame u Vás servis a opravy motorových vozidiel v priebehu roka 2023. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. | 46741801 | 5 000,00 € | 13.01.2023 | 17.01.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
0636/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 522,25 € | 31.10.2023 | 15.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0730/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 410,50 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0791/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 707,00 € | 04.01.2024 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |