Faktúra č. 0102/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0102/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis automobilu.
  • Dátum doručenia: 02.03.2023
  • Celková hodnota: 370,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0005/23
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0005/23 Objednávame u Vás servis a opravy motorových vozidiel v priebehu roka 2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 5 000,00 € 13.01.2023 17.01.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0636/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 522,25 € 31.10.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0730/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 410,50 € 07.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0791/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 707,00 € 04.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť