Faktúra č. 0061/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0061/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie el. energie 01/2023 - Štúrova
  • Dátum doručenia: 07.02.2023
  • Celková hodnota: 879,74 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 7500015447
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
7500015447 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 7500015447 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 Iné 0,00 € 23.01.2023 01.01.2023 02.01.2023 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0359/23 Oprava a servis záhradného rideru HUSQUARNA R 422 Ts AWD. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 251,50 € 03.07.2023 07.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0392/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 2 235,10 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0441/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 280,30 € 07.08.2023 10.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0534/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 892,10 € 18.09.2023 26.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0582/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 298,19 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0657/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 363,60 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0740/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 700,45 € 12.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0798/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 240,70 € 08.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť