Faktúra č. 0017/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: CIMBAĽAK s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0017/22
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 13.01.2022
- Celková hodnota: 55,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/39
- Dátum zverejnenia: 08.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/39 | Rámcová kúpna zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 | Iné | 0,00 € | 16.12.2021 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 22.12.2021 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
2021/39 | Dodaokč.1 k Rámcovej kúpnej zmluve Mäso mäsové výrobky | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 | Iné | 0,00 € | 27.10.2022 | 01.11.2022 | 31.12.2022 | 31.10.2022 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
0141/22 | Nákup zdravotnických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 139,28 € | 22.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0131/22 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 84,20 € | 21.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0084/22 | Nákup materiálu podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 74,15 € | 04.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0202/22 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 8,50 € | 15.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0173/22 | Nákup tovaru podľa faktúry - fyzioterapia. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 140,10 € | 03.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0156/22 | Nákup zdravotníckých potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 348,50 € | 01.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0342/22 | Nákup zdrav. tovaru. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 44,50 € | 26.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |