Faktúra č. 0006/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj
- IČO: 00685232
- Adresa: Hraničná 14, 05801 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0006/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 11.01.2023
- Celková hodnota: 1 088,11 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 30/2022
- Dátum zverejnenia: 19.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/2022 | Rámcová dohoda č. 30/2022 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA spol. s r.o., Bratislava | 00685232 | Iné | 47 693,97 € | 30.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 09.01.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
0048/23 | Nákup kancelárského materiálu.. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 29,80 € | 03.02.2023 | 07.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0103/23 | Nákup kancelárského materiálu.. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 151,28 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0183/23 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 807,07 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0218/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 372,72 € | 02.05.2023 | 04.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0274/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 60,91 € | 23.05.2023 | 25.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0328/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 23,39 € | 13.06.2023 | 23.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0368/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 226,01 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0365/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 501,94 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0460/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 382,64 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0456/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 102,53 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0473/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 272,75 € | 23.08.2023 | 28.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0513/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 31,90 € | 07.09.2023 | 13.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0570/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 77,68 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0669/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 509,71 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0704/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 2 150,70 € | 30.11.2023 | 04.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |