8/2022 |
Zmluva o dielo č.8/2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RN roofs s. r. o. |
36580856 |
Iné |
318 059,81 € |
03.05.2022 |
05.05.2022 |
31.12.2022 |
04.05.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
16/2022 |
Zmluva o dielo |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s.r.o. |
31731244 |
Iné |
181 830,00 € |
03.10.2022 |
05.10.2022 |
31.12.2023 |
04.10.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
16/2022 |
Zmluva o dielo |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s.r.o. |
31731244 |
Iné |
181 830,00 € |
03.10.2022 |
05.10.2022 |
31.12.2023 |
04.11.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
0011/22 |
Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej dažďovej a splaškovej vody v areály CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
113 500,93 € |
30.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0004/22 |
Rekonštrukcia strechy Kaštieľa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RN - roofs s.r.o. |
36580856 |
|
103 885,94 € |
01.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0006/22 |
Rekonštrukcia strechy Kaštieľa 08/2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RN - roofs s.r.o. |
36580856 |
|
95 628,46 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0003/22 |
Rekonštrukcia strechy Kaštieľa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RN - roofs s.r.o. |
36580856 |
|
85 846,81 € |
30.06.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0014/22 |
Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej dažďovej a splaškovej vody v areály CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
67 807,63 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
30/2022 |
Rámcová dohoda č. 30/2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA spol. s r.o., Bratislava |
00685232 |
Iné |
47 693,97 € |
30.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
09.01.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
Z202210879-Z |
Kúpna zmluva č. ZZ202210879- Z |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOKLUB, a.s. |
45516286 |
Iné |
43 999,99 € |
04.10.2022 |
07.10.2022 |
|
06.10.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
34/2022 |
Rámcová dohoda č. 34/2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
37 196,04 € |
30.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
13.01.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
0009/22 |
Rekonštrukcia strechy Kaštieľa 09/2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RN - roofs s.r.o. |
36580856 |
|
32 698,60 € |
28.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
28/2022 |
Rámcová dohoda č. 28/2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
Iné |
24 865,78 € |
13.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
09.01.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
25/2022 |
Rámcová dohoda č. 25/2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s. r. o. |
44559313 |
Iné |
24 522,69 € |
29.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
09.01.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
27/2022 |
Rámcová dohoda č. 27/2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
Iné |
20 320,44 € |
29.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
09.01.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
0059/22 |
Objednávame si u Vás odstránenie zatekania vody do budovy - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
17 977,64 € |
29.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0437/22 |
Oprava kanalizácie - Havária |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
17 977,64 € |
25.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
26/2022 |
Rámcová dohoda č. 26/2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
Iné |
14 681,27 € |
29.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
09.01.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
0096/22 |
Vyúčtovanie plynu 01/2022- Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
13 765,25 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
33/2022 |
Rámcová dohoda č. 33/2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
Iné |
12 777,71 € |
29.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
09.01.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |