Zmluva č. 33/2022
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: JOZEF IVAN,s.r.o.
- IČO: 44013337
- Adresa: Areál ČOV, 05921 Svit
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Katarína Bolisegová
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 33/2022
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda č. 33/2022
- Dátum uzavretia: 29.12.2022
- Dátum účinnosti: 01.01.2023
- Dátum platnosti do: 31.12.2023
- Celková hodnota: 12 777,71 €
- Dátum zverejnenia: 09.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0014/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 269,50 € | 11.01.2023 | 19.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0013/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 224,82 € | 11.01.2023 | 19.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0041/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 772,57 € | 01.02.2023 | 07.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0091/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 836,69 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0099/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 291,62 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0155/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 1 467,63 € | 30.03.2023 | 12.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0225/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 1 360,03 € | 02.05.2023 | 04.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0285/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 1 905,76 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0348/23 | Nákup potravín . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 1 896,21 € | 27.06.2023 | 04.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0417/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 202,36 € | 27.07.2023 | 31.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0491/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 656,48 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0564/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 064,61 € | 29.09.2023 | 04.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0639/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 2 278,91 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0709/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 1 880,86 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0787/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 1 840,93 € | 03.01.2024 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |