Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0700/23 Školenie Správa registratúry - Faixová, Hudáková Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia správcov registratúry 37922190 130,00 € 28.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0692/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 98,50 € 24.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0704/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 2 150,70 € 30.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0703/23 Oprava TV rozvodov a náklady s tým spojené. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 978,00 € 30.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0694/23 ŠKolenie Mzdová účtovníčka - Jeseňáková. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RVC - ZO, so sídlom v Štrbe 31954502 30,00 € 24.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0687/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 137,46 € 24.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0693/23 Prenájom kontajnera 01.11 - 30.11.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 24.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0001/23 Poukážky na stravu - sociálny fond. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 7 533,50 € 27.11.2023 01.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1634/2023/N-V Darovacia zmluva č. 1634/2023/N-V Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Nadácia CHEMOSVIT 37884867 Iné 59,92 € 23.11.2023 01.12.2023 31.12.2023 30.11.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditelka Zmluva
MO/POUK/2023/1 Dohoda o podmienkach predaja a použitia stravných poukažok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Sintra spol.s.r.o. 00685232 Iné 7 533,50 € 27.11.2023 01.12.2023 31.12.2023 30.11.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
78901395 Poistná zmluva Havarijné poistenie KASKO motorových vozidiel č. 78901395 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 443,44 € 27.11.2023 29.11.2023 16.11.2027 28.11.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
72902395 Poistná zmluva Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 72902395 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 300,00 € 27.11.2023 29.11.2023 16.11.2027 28.11.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0115/23 Objednávame si u Vás opravu žalúzií - Archív. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Šerfel 34891056 74,00 € 27.11.2023 27.11.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0674/23 Oprava havárie rozvodov teplej vody v budovách Javor a Gaštan. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILANKO spol. s r.o. 31731244 24 500,00 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0684/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 182,04 € 20.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0683/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 129,13 € 20.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0681/23 Pracovné odevy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 467,71 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0675/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 808,47 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0685/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 1 118,95 € 20.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0680/23 Dodávka a montáž roliet v budove Lipa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Šerfel 34891056 174,00 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »