Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0561/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 985,71 € 29.09.2023 04.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0123/23 Objednávame si u Vás orez stromov v parku . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 QUERCUS - ARBOR, s.r.o. 36610542 1 968,00 € 14.12.2023 27.12.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0771/23 Rez stromov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 QUERCUS - ARBOR, s.r.o. 36610542 1 968,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0285/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 1 905,76 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0348/23 Nákup potravín . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 1 896,21 € 27.06.2023 04.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0709/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 1 880,86 € 04.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0113/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 1 862,80 € 08.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0332/23 Akreditované vzdelávanie - Ľudské práva a slobody v sociálnych službách. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. 51664844 1 850,00 € 14.06.2023 21.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0175/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 833,70 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0038/23 Objednávame si u Vás lieky pre PriSS . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 1 817,72 € 30.04.2023 03.05.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0675/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 808,47 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0452/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 805,74 € 09.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0775/23 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 1 797,36 € 28.12.2023 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0288/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 797,32 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0511/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 789,02 € 07.09.2023 13.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0414/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 763,42 € 27.07.2023 31.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0330/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 757,03 € 14.06.2023 21.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0065/23 Objednávame si u Vás opravu bleskozvodu na budove Breza. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 1 728,00 € 17.07.2023 31.07.2023 Objednávka
0440/23 Oprava bleskozvodu pre budovu Breza. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 1 727,48 € 07.08.2023 10.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0087/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 724,62 € 22.02.2023 28.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »