Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021/069 Objednávame si u Vás obklad potrubí ÚK sadrokartónom - vstupný vestibul v budove Gaštan. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 1 437,52 € 17.05.2021 19.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0505/21 Obkad potrubí ÚK sadrokartónom. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 1 437,52 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/080 Objednávame si u Vás: -Stoličky AURORA 125291 - 18ks/34,80/ -Konferenčné stoličky 116604 - 5bal/po4ks//162,00/. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJ Produkty a.s. 36268518 1 436,40 € 10.06.2021 22.06.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0022/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 1 430,45 € 11.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/032 Objednávame si u Vás výmenu komínovej klapky a opravu poruchy v kotolni v CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 429,64 € 03.03.2021 12.03.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0235/21 Oprava kotla v kotolni. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 429,64 € 15.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0003/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 428,83 € 07.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0208/21 Nákup tlačiarne , materiálu k výpočtovej technike. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 1 398,00 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0591/21 Nákup stoličiek. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJ Produkty a.s. 36268518 1 364,58 € 24.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/125 Objednávame si u Vás dezinfekciu výťahu Schindler. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 1 362,00 € 25.10.2021 27.10.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
1183/21 Dezinfekcia výťahu schindler. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 1 362,00 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0231/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 358,93 € 16.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0733/21 Vyúčtovanie plynu 07/2021 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 341,40 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1094/21 Nákup materiálu podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 1 339,18 € 24.11.2021 03.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/107 Objednávame si u Vás: - mraziaci výparník ECO, - ovládaciu skrinku mraziaceho boxu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar 35414791 1 332,00 € 31.08.2021 08.09.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0889/21 Oprava mraziaceho boxu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar 35414791 1 332,00 € 29.09.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0763/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 328,87 € 17.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0821/21 Nákup materiálu k výp. technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 1 326,43 € 06.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1052/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 325,49 € 09.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/085 Objednávame si u Vás : Skriňu 5C6100051 - 1ks, Skrinku 5C6100015 - 3ks, Stôl 5C610489 - 1ks, Skrinku 5C610022 - 1ks. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 311,60 € 21.06.2021 25.06.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »