Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0354/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Peter Sklár 54823013 36,55 € 28.06.2023 07.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0628/23 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 36,64 € 25.10.2023 02.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0018/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 36,90 € 16.01.2023 23.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0278/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 36,96 € 23.05.2023 25.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0665/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 37,16 € 08.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0654/23 Servisné práce - Škoda Fábia Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 37,20 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0241/23 Dielenské práce na zákazku Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 37,20 € 05.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0240/23 Dielenské práce na zákazku Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 37,20 € 05.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0238/23 Dielenské práce na zákazku Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 37,20 € 05.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0468/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 37,44 € 18.08.2023 22.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0023/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 37,68 € 19.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0615/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 38,16 € 16.10.2023 25.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0691/23 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 38,96 € 24.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0208/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 39,48 € 19.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0333/23 Odvoz VOK Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 39,60 € 16.06.2023 21.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0399/23 Odvoz VOK Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 39,60 € 18.07.2023 24.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0461/23 Odvoz VOK Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 39,60 € 15.08.2023 22.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0086/23 Verejné obstarávanie školenie - Liška Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 40,00 € 22.02.2023 28.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0083/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 40,92 € 20.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0408/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 41,22 € 24.07.2023 31.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »